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2019年蘇仙區市場服務中心預算公開

來源:新編
日期:2019-05-29
作者: 未知

 

2019年蘇仙區市場服務中心預算

目錄

 一、部門基本概況

1.職能職責。

2.機構設置。

二、部門預算單位構成

三、2019年度部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算項目支出表

8、一般公共預算“三公”經費支出表

9、政府性基金預算支出

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、部門整體支出績效目標申報表

13、專項資金績效目標申報表

四、2019年部門預算情況說明

1.2019年部門收支總體情況

2.2019年一般公共預算撥款收支情況

五、2019年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

七、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.政府采購情況

3.績效目標設置情況

4.國有資產占用使用情況

八、名詞解釋

 

 一、部門基本概況

1.職能職責

經營管理國有市場資產,負責市場內物業管理,市場規劃、市場開發和維修,負責市場的治安、消防、衛生等日常服務;提供交易場所和服務設施,開發代儲、代運、信息咨詢和其他服務;收取市場設施租賃費、交易手續提成費和其他符合國家及省規定的有償服務費。

2.機構設置

蘇仙區市場服務中心分設四個辦公室,主任室、辦公室、財會室、檔案室。為蘇仙區商務局直屬自收自支事業單位,副科級獨立核算單位。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級,沒有其它二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有本部門本級。

三、2019年度部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算項目支出表

8、一般公共預算“三公”經費支出表

9、政府性基金預算支出

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、部門整體支出績效目標申報表

13、專項資金績效目標申報表

 

四、2019年部門預算情況說明

1.2019年部門收支總體情況

1)收入預算:2019年年初預算數75.22萬元,其中:一般公共預算撥款43.5萬元,其中納入預算管理的非稅收入22萬元;政府性基金預算撥款0萬元;納入財政專戶管理的非稅收入0萬元;上級補助收入0萬元;其他收入31.72萬元。收入較去年減少29.06萬元,主要原因是厲行節約。

2)支出預算:2019年年初預數75.22萬元,其中,一般公共服務59.61萬元,教育0萬元,商業服務業等支出0萬元,社會保障和就業支出8.28萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.05萬元,住房保障支出4.27萬元。支出較去年增加減少29.06萬元,主要原因是厲行節約。

2.2019年一般公共預算撥款收支情況

2019年一般公共預算撥款收入43.5萬元,具體安排情況如下:

1)基本支出:2019年年初預算數為22萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

工資福利支出22萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。

對個人和家庭支出0萬元,主要是住房公積金等。

商品服務支出0萬元,包括辦公費,培訓費,會議費等日常公用經費。

2)項目支出:2019年年初預算數為21.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:工商兩會支出21.5萬元,主要用于市場管理方面。

五、2019年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費部門預算數為0萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0.3萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年增加支出0.3萬元。增加原因主要用于市場管理方面

六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年本單位機關運行經費財政撥款預算0萬元,與2018年預算持平。

2.政府采購情況

2019年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況

2019年部門整體專項均實現績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款43.5萬元。

4.國有資產占用使用情況

固定資產1.05萬元。

八、名詞解釋

1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費。一般公共預算“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3.基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

2019年預算公開表_(201035)郴州市蘇仙區市場服務中心.xlsx

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